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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********253602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 美瑞德 厕纸架大盘纸盒 | 美瑞德大盘纸盒 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
2 | 科力邦 KB1013 垃圾桶 | 科力邦KB1013 | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
3 | 得力 0037 /回形针 | 得力/deli0037 | 盒 | 20.00 | 4 | 80 |
4 | 晨光 92626 书钉 | 晨光/M G92626 | 盒 | 50.00 | 2 | 100 |
5 | 凡高 藏箱/扣箱凡高(VENGO) 收纳箱超加厚塑料专用整理箱 带滑轮 150L4号 | 凡高150L | 个 | 4.00 | 60 | 240 |
6 | 瑞沃 擦手纸 | 瑞沃擦手纸 | 包 | 20.00 | 8 | 160 |
7 | 超威 强效洁厕浄500g*2 超威强效洁厕灵马桶清洁剂洁厕液厕所清洁厕宝 | 超威强效洁厕浄500g*2 | 瓶 | 5.00 | 16 | 80 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 轩玲玲
联系电话: 187****2939
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: