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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********25401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 华杰 HT088A 华杰(HUA JIE)A4档案盒资料收纳盒加厚文件盒88mm财务凭证收纳盒 顶夹HT088A | 华杰HT088A | 个 | 2.00 | 18 | 36 |
2 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 件 | 72.00 | 2 | 144 |
3 | 晨光(M G)文具GP1008/0.5mm蓝色中性笔 经典按动子弹头签字笔 办公水笔 12支/盒 | 晨光/M GGP1008 | 件 | 12.00 | 22 | 264 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵丽波
联系电话: 043****56120
传真:
地址: **省**市闵家镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: