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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NE682********53601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 太空杯 | 无品牌无型号 | 件 | 60.00 | 8 | 480 |
2 | 维达 3层130抽*24包 抽纸 | 维达/Vinda3层130抽*24包 | 件 | 2.00 | 100 | 200 |
3 | 四格餐盒 透明四格餐盒 | 无品牌四格餐盒 | 件 | 2.00 | 160 | 320 |
4 | 雕牌 冷水去油1.5kg 洗洁精 | 雕牌冷水去油1.5kg | 件 | 3.00 | 85 | 255 |
5 | 家私清洁剂 | 无品牌蓝佳净 | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐涛
联系电话: 156****6777
传真:
地址: **市**区**大街1949号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: