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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****行
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****7408X****100602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 S801 中性笔 | 得力/deliS801 | 支 | 5.00 | 24 | 120 |
2 | 高品乐 A4 75g 打印/复印纸 | 高品乐/GOLDEN COIORA4 75g | 包 | 10.00 | 180 | 1800 |
3 | 得力 7093 胶水 | 得力/deli7093 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
4 | 懿智通 YZT-Q2612A 硒鼓 | 懿智通YZT-Q2612A | 盒 | 10.00 | 180 | 1800 |
5 | 震旦 ADDT-220E原装墨粉盒 硒鼓 | 震旦/AURORAADDT-220E原装墨粉盒 | 支 | 7.00 | 160 | 1120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 庞广才
联系电话: 158****8399
传真:
地址: **省**市**县红石镇**村本街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: