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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********2410005
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 气球 | 无品牌QQ01 | 包 | 12.00 | 20 | 240 |
2 | 得力 DL2560 热熔胶枪 | 得力/deliDL2560 | 把 | 5.00 | 38 | 190 |
3 | 新蓝鸟A4 8C 塑封膜 | 蓝鸟新蓝鸟A4 8C | 包 | 8.00 | 45 | 360 |
4 | 粘贴纸 | 无品牌zt01 | 包 | 12.00 | 5 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贾晶
联系电话: 139****3090
传真:
地址: **省**市**区通阳路931号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: